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2016年部门决算
来源: | 作者:pro9f8090 | 发布时间: 2017-08-18 | 27306 次浏览 | 分享到:

 

 

第一部分本单位概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分本单位2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分本单位2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

                                 第一部分青海省医药卫生学会联合办公室部门概况

一、部门职能

1、单位部门职能情况说明

青海省医药卫生学会联合办公室下设编辑部、学会部、医学考试部、医疗事故技术鉴定部、医学科技评审部,继续医学教育部、医疗质量控制部、行政管理部、财务部等。编辑部负责《青海医药杂志》(12期)、《高原医学杂志》(4期)的编辑、出版、发行工作;学会部负责我省10个具有社团法人资格的省级学术团体的管理工作和学术交流活动;省医学考试部主要负责全省执业医师、助理执业医师等工作;省医疗事故技术鉴定部主要负责全省省级医疗事故技术鉴定等事宜;医学科技评审部主要负责协助省卫生行政部门对全省各级医院进行评审和复审,承办卫生专业技术系列高级职称评审的具体工作,组织青海省医药卫生科技奖及优秀论文奖的评审工作;继续医学教育部主要负责全省卫生行业的继续医学教育管理和培训工作等;医疗质量控制部主要负责检查督导全省各级医疗卫生单位的医疗质量和医院管理。

二、部门决算单位构成

青海省医药卫生学会联合办公室是1982年成立的独立核算全额事业单位,核编21人,年底实有人数22人,其中在编20人,编外2人。离退休人员14人。其中:离休1人,退休13人。

附表:青海省卫计委所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

青海省医药卫生学会联合办公室

 

第二部分本单位2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

548.49 

一、一般公共服务支出

35

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

37

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

38

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

39

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

40

0.00 

六、其他收入

7

0.55 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

78.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

474.98 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

23.29 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.55

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00 

本年收入合计

24

549.03 

本年支出合计

58

 576.91

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 0.00

年初结转和结余

26

105.04

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 77.17

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

654.08 

总计

68

 654.08

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

549.03

548.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.55 

208

社会保障和就业支出

78.09

78.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.09

78.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

447.11

447.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

447.11

447.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

447.11

447.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

22999

其他支出

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55 

2299901

  其他支出

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

576.91

400.03

176.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.09

78.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.09

78.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

474.98

298.11

176.88

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

24.85

0.00

24.85

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

24.85

0.00

24.85

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

447.05

298.11

148.94

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

447.05

298.11

148.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

548.49 

一、一般公共服务支出

31

0.00 

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

78.09 

78.09 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

474.98 

474.98 

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

23.29 

23.29 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

548.49 

本年支出合计

77

576.36 

576.36 

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

105.04 

年末财政拨款结转和结余

79

77.17 

77.17 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

105.04 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

653.53 

总计

83

653.53 

653.53 

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

576.36

399.49

176.88

208

社会保障和就业支出

78.09

78.09

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.09

78.09

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.03

12.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.30

12.30

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.79

18.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

474.98

298.11

176.88

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

24.85

0.00

24.85

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

24.85

0.00

24.85

21002

公立医院

3.09

0.00

3.09

2100299

  其他公立医院支出

3.09

0.00

3.09

21004

公共卫生

447.05

298.11

148.94

2100409

  重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

447.05

298.11

148.94

221

住房保障支出

23.29

23.29

0.00

22102

住房改革支出

23.29

23.29

0.00

2210201

  住房公积金

23.29

23.29

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

253.72

302

商品和服务支出

21.78

310

其他资本性支出

30.91

30101

基本工资

81.45

30201

办公费

7.54

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

86.32

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

30.91

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.38

30204

手续费

0.10

31004

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.09

31005

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

9.98

30206

电费

0.08

31006

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.97

30207

邮电费

1.71

31007

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

12.30

30208

取暖费

0.00

31008

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

25.32

30209

物业管理费

0.74

31009

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

93.08

30211

差旅费

0.26

31010

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

10.69

30212

因公出国(境)费用

0.00

31011

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31012

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31013

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31014

产权参股

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.02

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

37.43

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30404

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

23.29

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.58

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

9.04

30229

福利费

0.06

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

7.80

30231

公务用车运行维护费

5.17

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.83

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.44

 

 

 

人员经费合计

 346.8

公用经费合计

 52.68

 

 

 

部门:部门:青海省医药卫生学会联合办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.01 

0.00 

6.90 

 0.00

6.90 

0.11 

6.11 

0.00 

6.09 

 0.00

6.09 

0.02 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

青海省医药卫生学会联合办公室2016年度部门

决算情况说明

一、关于本单位2016年度部门决算收支总体情况说明

单位2016年度收入总决算549.03万元,比2015年收入总决算增21.56万元。主要原因是:人员经费增加。

单位2016年度支出总决算576.92万元,比2015年收入总决算增79.03万元。主要原因是:政策性增资及项目费用增加。

二、关于本单位2016年度收入决算情况说明

本年收入合计549.03万元,其中:财政拨款收入548.49万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.55万元,占0.1%。

三、关于本单位2016年度支出决算情况说明

本年支出合计576.91万元,其中:基本支出400.03万元,占69%;项目支出176.88万元,占31%;经营支出0万元,占0%。

四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算548.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21.56万元,增长4.1%。主要原因是人员经费增长

五、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

单位2016年度财政拨款支出576.91万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加79.03万元,增长13.7%。主要原因是人员支出增加,项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0万元,0%,主要用于单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,0%,主要包括单位及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,0%,主要用于单位及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,0%,主要用于单位及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,0%,主要用于单位及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,0%,主要用于单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出78.09万元,13%,主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出474.98万元,82%,主要用于单位执业医师考试及专业技术人员人机对话考试及评审及大型医疗设备考试及医疗质量及医疗事故鉴定费及两刊杂志补助等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,0%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、其他(类)支出0.55万元,1%,主要用于单位编外人员工资方面的支出等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出23.29万元,4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年77.17万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

单位2016年度财政拨款收入年初预算为438.24万元,支出决算为576.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费

1(类)208社会保障和就业支出,支出决算为78.09万元210医疗卫生与计划生育支出,支出决算为474.98万元221住房保障支出,支出决算为23.29万元229其他支出,支出决算为0.55万元2、(款)20805行政事业单位离退休支出决算为78.09万元21001医疗卫生与计划生育管理事务,支出决算为24.85万元21002公立医院,支出决算为3.09万元,21004公共卫生,支出决算为447.05万元22102住房改革支出,支出决算为23.29万元22999其他支出,支出决算为0.55万元3、(项)2080502事业单位离退休,支出决算为12.03万元2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为34.97万元2080506、机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为12.30万元。2080599、其他行政事业单位离退休支出,支出决算为18.79万元。

 

六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出400.03万元,其中:人员经费346.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费21.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为7.01万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算6.90万元,公务接待费预算0.11万元。支出决算为6.11万元,完成预算的87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为6.09万元,完成预算的86%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算1%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.09万元,占99%;公务接待费支出决算0.02万元,占1%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.09万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.09万元公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.02万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0.02万元接待1批次,接待3人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加2.84万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.84万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是单位严格执行相关财经纪律,杜绝无必要的出国考察及接待,2016年无出国境费用及接待费,单位因工作需要,下乡医疗质量检查及学术讲座等公务用车频繁,故车辆运行维护费较高,无会议费支出。

附表3

、关于单位项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目3项,完成3项,具体情况如下:

1、单位项目支出资金及使用:单位2016年度项目支出176.87万元,比2015年项目支出增44.88万元。主要原因是:由于医鉴培训及各考试人员人数增加,相应费用增加。

、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额30.90万元,其中:政府采购货物支出30.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。