为规范财务管理,严肃财经纪律,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效率和财务规范化管理水平,根据卫健委关于开展会计基础工作规范专项审计的安排,近期省卫健委财务处刘维芳副调研员一行到省医学会联办进行了为期一周的财务专项审计工作。
省医学会联办领导高度重视,以财务部为牵头单位,各科室认真配合,顺利完成了审计工作。此次审计主要围绕财务管理制度的建立和执行情况,单位预算执行情况,往来款项的管理和清理情况,专项资金的管理及使用情况,国有资产管理情况,遵守有关经济法律法规、廉洁从政规定、“八项规定”情况等多方面着手,开展了审计工作。
通过审计,审计组提出一些指导和建议,针对审计中提出的问题和不足,联办相关科室认真听取指导和建议,并认真进行了整改,在今后的工作中进一步完善相关工作。通过这次审计,使联办进一步建立健全了内部监督机制,推动了内部管理向规范化、精细化发展,并对资金的合理规范使用起到了积极的指导意义。
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